|
Zmluva |
02/2013
|
Zmluva o spolupráci
|
vzmysleplatnejMetodikyrozpisudotáciízoštátnehorozpočtu |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Prešovská univerzita v Prešove |
SOŠ |
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB/13/0022
|
čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
002/2013
|
|
05.02.2013 |
AJFA+AVIS s.r.o. |
SOŠ |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFP/13/0040
|
prenájom automatu KOMO
|
27,48 |
s DPH |
|
18/2010
|
04.02.2013 |
Aqua Pro s.r.o. |
SOS |
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFP/13/0034
|
prenájom rohoží
|
79,00 |
s DPH |
|
12/2012
|
01.02.2013 |
Lindstrom s.r.o |
SOŠ |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFP/13/0033
|
oprava výrobníka ľadu
|
197,50 |
s DPH |
036/2013
|
|
01.02.2013 |
Chladiarenstvo Kulman-Kačur |
SOŠ |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFP/13/0036
|
servis výťahov
|
34,17 |
s DPH |
|
13/2010
|
01.02.2013 |
Otis Výťahy s.r.o. |
SOŠ |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFP/13/0026
|
suroviny CV
|
43,20 |
s DPH |
021/2013
|
|
01.02.2013 |
Vanes s.r.o |
SOŠ |
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFP13/0035
|
potraviny
|
23,32 |
s DPH |
17/2013
|
|
31.01.2013 |
Frapek s.r.o. |
SOŠ |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFP/13/0032
|
potraviny
|
170,40 |
s DPH |
002/2013
|
|
31.01.2013 |
Fega Frost s.r.o. |
SOŠ |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFP/13/0029
|
potraviny
|
932,69 |
s DPH |
|
01/2013
|
31.01.2013 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFP/13/0028
|
potraviny
|
735,21 |
s DPH |
|
01/2013
|
31.01.2013 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFP/13/0027
|
potraviny
|
275,53 |
s DPH |
|
01/2013
|
31.01.2013 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFP/13/0030
|
potraviny
|
521,26 |
s DPH |
013/2013
|
|
31.01.2013 |
Jozef Zelinka |
SOŠ |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFP/13/0024
|
potraviny
|
29,90 |
s DPH |
035/2013
|
|
30.01.2013 |
Postap |
SOŠ |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFP/13/0021
|
potraviny
|
75,84 |
s DPH |
|
01/2013
|
30.01.2013 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFP13/0022
|
potraviny
|
23,93 |
s DPH |
17/2013
|
|
29.01.2013 |
Frapek s.r.o. |
SOŠ |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Objednávka |
034/2013
|
konvektomat 6xGN 1/1 plynový ZANUSSI
|
10 018,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
EUROGASTROP s.r.o. |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
28.01.2013 |
|
|
Objednávka |
036/2013
|
oprava výrobníka ľadu
|
237,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Chladiarenstvo Kulman-Kačur |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFP/13/0018
|
prenájom automatu
|
94,92 |
s DPH |
|
18/2010
|
28.01.2013 |
Aqua Pro s.r.o. |
SOŠ |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFP/13/0001
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
021/2013
|
|
28.01.2013 |
VANES s.r.o. |
SOŠ |
|
|
15.02.2013 |