Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 080/2013 autobusová preprava 426,90 s DPH 10.06.2013 SAD Humenné SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 11.06.2013
Objednávka 079/2013 tovar podľa požiadavky do kozmet.salonu 500,00 s DPH 05.06.2013 Europartners SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 11.06.2013
Objednávka 078/2013 ubytovanie - sl.cesta Brusel 100,00 s DPH 05.06.2013 Hotel Zvikov SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 11.06.2013
Faktúra DFP/13/0163 materiál kozmetický salon 180,00 s DPH 048/2013 16.05.2013 HV-VAS s.r.o SOŠ 30.05.2013
Faktúra DFP/13/0162 potraviny Oáza, akcie 777,74 s DPH 013/2013 14.05.2013 Michal Zelinka SOŠ 30.05.2013
Faktúra DFP/13/0160 suroviny CV 19,85 s DPH 023/2013 14.05.2013 BUDZAK s.r.o SOŠ 30.05.2013
Faktúra DFP/13/0159 údržbársky a elektro mat. 73,80 s DPH 030/2013 13.05.2013 Elektromontáže Vincent Antoš SOŠ 30.05.2013
Objednávka 071/13 kvetinová výzdoba areál SOŠ 200,00 s DPH 09.05.2013 Peter Časar-Jasmine SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 17.05.2013
Objednávka 077/2013 služba Zverejňovanie údajov OvZp 179,25 s DPH 17.05.2013 Asseco Solutions a.s. SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 17.05.2013
Objednávka 076/2013 tovar podľa požiadavky v r.2013 800,00 s DPH 09.05.2013 Gabriel Záhorčák-KARLO SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 17.05.2013
Objednávka 075/2013 tovar podľa požiadavky v r.2013 100,00 s DPH 09.05.2013 Alza.cz a.s. SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 17.05.2013
Objednávka 074/2013 tovar podľa požiadavky r.2013 100,00 s DPH 09.05.2013 Martinus.sk s.r.o. SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 17.05.2013
Objednávka 073/2013 tovar podľa požiadavky v r.2013 350,00 s DPH 09.05.2013 Dataservis Vranov SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 17.05.2013
Objednávka 072/13 aranžmán kvetov 45,00 s DPH 09.05.2013 Janka Marková SOŠ Mária vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 17.05.2013
Faktúra DFP/13/0153 servis výťahov 41,00 s DPH 13/2010 10.05.2013 Otis Výťahy SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFP/13/0138 suroviny CV 118,80 s DPH 021/2013 06.05.2013 VANES s.r.o. SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFB/13/0094 oprava dažďového žľabu 120,00 s DPH 056/2013 23.04.2013 Grund Vranov n.T., s.r.o. SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFB/13/0095 lopty volejbalové,futbalové-VP 324,00 s DPH 049/2013 19.04.2013 Marián Mokroluský SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFB/13/0091 materiál VP 99,98 s DPH 062/2013 23.04.2013 DIPO SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFB/13/0099 tlačivá 373,09 s DPH 126/H/2012 26.04.2013 ŠEVT a.s. SOŠ 15.05.2013
zobrazené záznamy: 1-20/1786