|
Objednávka |
080/2013
|
autobusová preprava
|
426,90 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
SAD Humenné |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
11.06.2013 |
|
Objednávka |
079/2013
|
tovar podľa požiadavky do kozmet.salonu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Europartners |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
11.06.2013 |
|
Objednávka |
078/2013
|
ubytovanie - sl.cesta Brusel
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Hotel Zvikov |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
11.06.2013 |
|
Faktúra |
DFP/13/0163
|
materiál kozmetický salon
|
180,00 |
s DPH |
048/2013
|
|
16.05.2013 |
HV-VAS s.r.o |
SOŠ |
|
|
30.05.2013 |
|
Faktúra |
DFP/13/0162
|
potraviny Oáza, akcie
|
777,74 |
s DPH |
013/2013
|
|
14.05.2013 |
Michal Zelinka |
SOŠ |
|
|
30.05.2013 |
|
Faktúra |
DFP/13/0160
|
suroviny CV
|
19,85 |
s DPH |
023/2013
|
|
14.05.2013 |
BUDZAK s.r.o |
SOŠ |
|
|
30.05.2013 |
|
Faktúra |
DFP/13/0159
|
údržbársky a elektro mat.
|
73,80 |
s DPH |
030/2013
|
|
13.05.2013 |
Elektromontáže Vincent Antoš |
SOŠ |
|
|
30.05.2013 |
|
Objednávka |
071/13
|
kvetinová výzdoba areál SOŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Peter Časar-Jasmine |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
17.05.2013 |
|
Objednávka |
077/2013
|
služba Zverejňovanie údajov OvZp
|
179,25 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
Asseco Solutions a.s. |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
17.05.2013 |
|
Objednávka |
076/2013
|
tovar podľa požiadavky v r.2013
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Gabriel Záhorčák-KARLO |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
17.05.2013 |
|
Objednávka |
075/2013
|
tovar podľa požiadavky v r.2013
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Alza.cz a.s. |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
17.05.2013 |
|
Objednávka |
074/2013
|
tovar podľa požiadavky r.2013
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Martinus.sk s.r.o. |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
17.05.2013 |
|
Objednávka |
073/2013
|
tovar podľa požiadavky v r.2013
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Dataservis Vranov |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
17.05.2013 |
|
Objednávka |
072/13
|
aranžmán kvetov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Janka Marková |
SOŠ |
Mária vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
17.05.2013 |
|
Faktúra |
DFP/13/0153
|
servis výťahov
|
41,00 |
s DPH |
|
13/2010
|
10.05.2013 |
Otis Výťahy |
SOŠ |
|
|
15.05.2013 |
|
Faktúra |
DFP/13/0138
|
suroviny CV
|
118,80 |
s DPH |
021/2013
|
|
06.05.2013 |
VANES s.r.o. |
SOŠ |
|
|
15.05.2013 |
|
Faktúra |
DFB/13/0094
|
oprava dažďového žľabu
|
120,00 |
s DPH |
056/2013
|
|
23.04.2013 |
Grund Vranov n.T., s.r.o. |
SOŠ |
|
|
15.05.2013 |
|
Faktúra |
DFB/13/0095
|
lopty volejbalové,futbalové-VP
|
324,00 |
s DPH |
049/2013
|
|
19.04.2013 |
Marián Mokroluský |
SOŠ |
|
|
15.05.2013 |
|
Faktúra |
DFB/13/0091
|
materiál VP
|
99,98 |
s DPH |
062/2013
|
|
23.04.2013 |
DIPO |
SOŠ |
|
|
15.05.2013 |
|
Faktúra |
DFB/13/0099
|
tlačivá
|
373,09 |
s DPH |
126/H/2012
|
|
26.04.2013 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ |
|
|
15.05.2013 |